為進一步加強基層財務管理,規范財務工作秩序,提高基層財務管理工作水平。3月10日,支隊審計組一行3人深入張家川大隊開展財務資金資產專項審計工作。
審計組到達大隊后,首先召開會議介紹審計組人員構成及審計工作的方式和重點,并宣讀審計紀律和相關要求。接著,就如何做好財務審計檢查工作提出了具體要求,一是提高思想認識、加強組織領導,認真配合檢查工作;二是嚴格把關檢查流程,切實發現問題,確保活動不走過場;三是加強對財務管理及經費開支的監督、檢查和指導工作,加強糾治整改,規范財務工作,建立長效管理機制。
隨后,按照審計程序與內容,審計組通過查閱會計憑證、賬簿、實地盤點固定資產等方式,對大隊資金安全制度落實情況、財務制度落實情況、單位財務決策管理情況、經費預算管理情況、人員經費管理情況、公用經費管理情況、基本建設管理情況、物資裝備采購管理情況、資產物資管理情況、會計基礎工作情況、廉潔自律情況等方面進行了重點審計。
審計結束后,審計組反饋了審計情況,對存在的不足之處當場進行客觀點評。對此次審計發現的問題,大隊負責人表示將積極整改,規范財務管理,并表示在下步工作中,將進一步加強完善大隊后勤財務工作,提高經費使用效益,切實當好家、管好財。
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